来源:昭阳信息网 更新时间:2019-12-13 12:10 作者:佚名 责任编辑:赵磊明
监督索引号53060200121101000
第一部分 新闻中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
昭阳区新闻中心2018年度部门决算
第一部分 昭阳区新闻中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
以昭阳电视台、昭阳信息网为载体,负责全区的对内对外宣传工作,协调各级新闻媒体宣传报道昭阳区经济社会发展的各项工作,抓好通讯队伍培训和新闻队伍建设工作,完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线及各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全区经济社会发展提供舆论支持。
2.当好区委、区政府的喉舌,为区域内群众提供即时信息服务工作,做好政务+服务工作,占领本地舆论制高点。
3.围绕区委、区政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全区新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣和创优任务。
4.以昭通电视台公共频道、昭阳信息网、昭阳融媒微博、昭阳融媒抖音、微昭阳微信公众号、鹤乡圣果微信公众号、昭阳云(云报智慧云)APP等媒体为载体,围绕区委、区政府重大决策部署和中心工作进行宣传报道,促进社会进步和经济发展。
5.负责全区新闻业务管理和对外通联工作,抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。
6.负责昭阳区内部资料出版发行管理工作。
7.协助配合上级媒体和新闻单位来区采访及其它工作,维护区内舆论安全。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数46人,其中:财政全供养46人;车辆编制4辆。离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制46人。其中:行政编制1人,事业编制45人;在职在编实有行政人员1人,事业人员45人。
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计808.50万元。其中:财政拨款收入808.50万元,占总收入的100%。收入比上年增加是因为基本工资、津贴补贴的调资。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计808.50万元。文化体育与传媒支出808.50万元,占总支出的100%。支出比上年增加是因为基本工资、津贴补贴的调资。办公设备的购买也比上年增加了经费支出。
(一)基本支出情况
2018年度基本支出689.44万元。工资福利支出491.41万元;商品和服务支出160.28万元(含办公费,印刷费,差旅费,公务接待费,工会费等)。资本性支出0万元。与上年对比有增加主要原因是2017年末工资调资,包括基本工资、津贴补贴的调资。
(二)项目支出情况
项目支出119.06万元,用于建设高标清同步制播系统。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出808.50万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有增加主要原因是工资调资,增加了项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出808.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
2.外交(类)支出0万元。
3.国防(类)支出0万元。
4.公共安全(类)支出0万元
四、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.70万元,支出决算为5.33万元,完成预算的46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.33万元,公务接待费支出决算为0万元,完成预算的46%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.37万元,减少54%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算减少3.67万元,公务接待费支出0万元。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.33万元;公务接待费支出0万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.33万元,主要用于公车运行维护。
3.公务接待费支出0万元。
国(境)外接待费支出0万元
三公经费减少的原因主要在于厉行节约,减少公务接待等,基本用于公务用车运行维护。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出689.44万元。工资福利支出491.41万元,比2017年的415.71万元增加了75.7万元;商品和服务支出160.28万元(含办公费,印刷费,差旅费,工会费等),比2017年的121.31万元增加了38.97万元。资本性支出35.35万元,比2017年的127.79万元减少了92.44万元。与上年对比有增加主要原因是2017年末工资调资,包括基本工资、津贴补贴的调资。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,资产总额549.39万元,其中,流动资产0万元,固定资产549.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值50万元。
(三)政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额119.06万元,其中:政府采购货物支出119.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、对外宣传:对外宣传是一项政治性、政策性、针对性、时效性很强的宣传活动,实行归口管理,以避免多种宣传渠道各行其是,造成对外宣传工作的混乱和被动。
2、精神文明建设:改革开放后的素质教育、爱国主义教育、三观等等理论及政策都为精神文明建设的重要内容。
监督索引号53060200121101111
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