来源:昭阳信息网 更新时间:2006-06-09 10:36 作者:凌继发 责任编辑:
信用联社采取有效措施,建立健全各项规章制度,做到有章可循,违章必究,努力防范经济案件的发生。
联社组织稽查工作组对所有网点进行全面检查,认真找出工作中的薄弱环节,查缺补漏。一季度内部稽核、检查、审计工作于2006年4月7日开始展开,历时20天,抽调基层社主办会计组成稽查工作组,对全区信用社2005年财务制度执行情况、2006年一季度出纳会计制度、信贷经营管理、安全保卫工作、重要空白凭证管理等各项规章制度的执行情况进行全面交叉检查。经查核,所有网点临柜制度执行情况正常;严格控制费用,增收节支,不存在私设“小金库”及账外经营问题。固定资产购置、使用均报区联社集体研究审批。守库制度有详细登记,做到双人管库,双人押运,考勤记录基本完备,安全设施及防卫器械齐备、到位,监控报警系统运行正常。各社使用登记簿记录详细,帐实相符。日志记录情况基本正常。计算机业务系统均按区联社计算机门柜操作系统规范操作。
区联社“三防一保”工作领导小组负责对所辖各社的日常安全管理工作。目前,全区农村信用社安全保卫、稽核检查未发现重大问题。
(凌继发)